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工作职责 1.协助开展集团性内部审计工作,参与经济责任、内控及财务收支等审计项目; 2.在项目经理指导下,负责审计底稿的编制与整理,收集并核实审计证据; 3.协助起草审计报告及审计意见书,跟进审计发现问题的整改落实情况; 4.参与审计项目组的日常沟通与协调,及时汇报工作进展; 5.负责审计档案的装订、归档及管理; 6.完成上级交办的其他工作。 任职资格 1.研究生及以上学历,审计、财务、经济学、计算机等相关专业优先,中共党员优先; 2.须具有大型会计师事务所实习经验,具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、注册信息系统审计师(CISA)或者特许公认会计师(ACCA)证书者优先; 3.具备扎实的理论功底、良好的中文写作功底,能独立完成审计报告及工作底稿的撰写; 4.为人正直,具备良好的职业道德,工作责任心强,能够适应出差; 5.熟练使用 Office 办公软件,Excel 功底扎实。
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