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【岗位职责】 1.协助处室业务的制度体系建设,牵头起草专项审计规范与评价标准,组织开展业务培训实施,参与审计标准动态优化。 2.协助组织落实承接的经济责任审计相关项目的组织、指导、监督,以及对外报告、工作协调和业务交流等工作。 3.负责协助编制年度经济责任审计项目计划建议。 4.负责落实承接的经济责任审计项目,对项目人员安排、审计方案审核、审计底稿复核、审计报告初稿等提出意见、建议,参与并具体指导审计组现场工作。 5.根据各审计组人员组成情况,负责协助组织调配审计资源,包括但不限于人员抽调、事务所联系与评价、各组人员调整等。 6.负责对审计组的审计底稿及审计报告进行工作质量控制和考核评价工作。 7.负责督促检查审计意见整改落实和审计成果运用,防控风险等工作。 8.负责组织并参与审计中心各项相关工作开展情况定期报告,组织审计组长、副组长(主审)进行审计项目底稿、报告、各类文档等工作成果整理并移交。 9.完成领导交办的其他工作。 【专业要求】 工商管理类、管理科学与工程类、法学类、能源动力类、计算机类等相关专业。 【任职条件】 1.中共党员。 2.全日制本科及以上学历。 3.具有3年以上国有大型企业审计、财务、信息化相关工作经历。 4.职级条件:国家机关、事业单位、大型国有企业应聘人员,现任正科级(或相当职级)及以上岗位;其他企业(无行政职级体系)应满足以下条件:全日制大学本科毕业且工作满8年或硕士研究生毕业且工作满6年或博士研究生毕业且工作满3年。 5.具有中级及以上职称,或国际注册内部审计师、注册会计师、一级造价工程师、一级建造师、注册咨询工程师(投资)、CDA等执业(职业)资格。 6.具有较强的企业经营管理经验和组织协调能力、逻辑思维能力、文字写作能力、沟通表达能力和团队协作精神,掌握胜任本岗位所需的业务知识。 7.具有良好的心理素质和正常履行职责的身体条件,能适应较长时间的外地出差工作需要。 8.原则上年龄不超过40周岁。 9.特别优秀者可适当放宽条件。
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您目前还没有登录:立即登录【岗位职责】 1.协助处室业务的制度体系建设,牵头起草专项审计规范与评价标准,组织开展业务培训实施,参与审计标准动态优化。 2.协助组织落实承接的经济责任审计相关项目的组织、指导、监督,以及对外报告、工作协调和业务交流等工作。 3.负责协助编制年度经济责任审计项目计划建议。 4.负责落实承接的经济责任审计项目,对项目人员安排、审计方案审核、审计底稿复核、审计报告初稿等提出意见、建议,参与并具体指导审计组现场工作。 5.根据各审计组人员组成情况,负责协助组织调配审计资源,包括但不限于人员抽调、事务所联系与评价、各组人员调整等。 6.负责对审计组的审计底稿及审计报告进行工作质量控制和考核评价工作。 7.负责督促检查审计意见整改落实和审计成果运用,防控风险等工作。 8.负责组织并参与审计中心各项相关工作开展情况定期报告,组织审计组长、副组长(主审)进行审计项目底稿、报告、各类文档等工作成果整理并移交。 9.完成领导交办的其他工作。 【专业要求】 工商管理类、管理科学与工程类、法学类、能源动力类、计算机类等相关专业。 【任职条件】 1.中共党员。 2.全日制本科及以上学历。 3.具有3年以上国有大型企业审计、财务、信息化相关工作经历。 4.职级条件:国家机关、事业单位、大型国有企业应聘人员,现任正科级(或相当职级)及以上岗位;其他企业(无行政职级体系)应满足以下条件:全日制大学本科毕业且工作满8年或硕士研究生毕业且工作满6年或博士研究生毕业且工作满3年。 5.具有中级及以上职称,或国际注册内部审计师、注册会计师、一级造价工程师、一级建造师、注册咨询工程师(投资)、CDA等执业(职业)资格。 6.具有较强的企业经营管理经验和组织协调能力、逻辑思维能力、文字写作能力、沟通表达能力和团队协作精神,掌握胜任本岗位所需的业务知识。 7.具有良好的心理素质和正常履行职责的身体条件,能适应较长时间的外地出差工作需要。 8.原则上年龄不超过40周岁。 9.特别优秀者可适当放宽条件。
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