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工作职责: 1、参与公司SOX审计全流程,覆盖控制识别、穿行测试、控制测试、缺陷评估、整改跟踪等环节; 2、与各业务部门、职能部门各级人员,以及外部审计师等中介机构进行协调与沟通; 3、参与内审部开展的各类风险评估及内控专项测试工作; 4、协助优化内部审计工作流程,提升工作效率; 5、独立完成上级交办的其他工作。 工作要求: 1、本科及以上学历,审计、会计、财管、数据分析、统计等相关专业,持有CPA/CIA者优先; 2、2–4年SOX、内审或内控相关经验,有四大会计师事务所经历优先; 3、正直诚信、注重团队合作,具备良好的沟通协调能力、快速学习能力和自我驱动力; 4、熟悉企业风险管理和内控流程,有US SOX、互联网/美股港股上市企业项目经验优先; 5、能熟练适用数据分析工具/AI工具者优先。
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