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1.协助开展年度审计工作; 2.按公司内部审计要求对各子公司、控股子公司的经营管理活动、经济效益、内部控制制度和各类专项费用等使用情况进行监督评价; 3.提出改善经营管理的建议,纠正、处理违反财经法规行为的意见; 4.维护和协调集团与外部审计部门的关系,保持良好沟通; 5.完成上级领导安排的其他工作。
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