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岗位职责: 1.负责对公司运营管理内控体系的健全与有效性进行检查、分析和评价,根据风险导向原则,对关键管控环节开展专项审计; 2.负责对公司业务出险项目或重大异常事项开展专项稽核检查,出具稽核结论,进行责任认定,有效揭示风险并提出整改建议; 3.负责对公司业务操作规范性及费用报销的合规性进行常规抽查检视,对流程与制度的执行情况进行评价; 4.负责监督关键岗位人员履职尽责情况,定期开展经济责任审计工作; 5.依据审计稽核报告结论,负责持续追踪和检查问题整改落实情况和管理提升的推进情况; 6.开展稽核审计相关案例分享与宣导,促进员工风险意识和责任意识的持续提升。 任职资格: 1.政治面貌:中共党员/中共预备党员; 2.专业学历:审计、统计、金融、财务、法律、管理、经济、计算机等相关专业,本科或以上学历; 3.工作经验:5-10年审计/稽核类工作经验,熟悉融资租赁业务全流程者优先; 4.能力技能:思维逻辑具备前瞻性、系统性,善于发现问题,有较强的自驱力及推动力,有良好的沟通协调能力。
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